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归档日期:2021-11-12

呼伦贝尔市纪委监察局2016年度部门预算及“三公”经费公开情况说明

发布时间:2016-03-30 10:35 浏览:8921 【字体大小:

根据《呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知》要求,现将呼伦贝尔市纪委监察局2016年度预算情况公开如下:

一、单位主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关纪检、监察工作的方针、政策、法律、法规,研究制订市有关纪检、监察工作的办法、措施,并组织实施,监督执行。

    (二)负责全市党的纪律检查工作。协助雷速体育:整顿党风,检查党的路线、方针、政策的执行情况,重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况及思想作风等方面的问题。

    (三)负责全市行政监察工作。贯彻落实国务院、自治区人民政府和市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及工作人员和各旗市区人民政府及主要负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及执行市政府颁发的决议、命令情况。

    (四)负责检查并处理雷速体育:各部门、市政府各部门、各旗市区党的组织和雷速体育:管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪条规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

    (五)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各旗市区人民政府及主要负责人、市直属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

    (六)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制订党风党纪、政风政纪教育规划,配合有关部门开展党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作和对党员、机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育;表彰奖励党风党纪工作中成绩突出的单位和个人,对忠于职守、勤政廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。

    (七)对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

    (八)按照干部管理权限,负责和协同有关部门对旗市区纪委、监察局领导干部及市纪委派驻纪检组组长进行考核,并就其任免提出意见;负责派驻纪检监察机构科级干部的考核、任免;组织和指导全市纪检监察系统的干部培训工作。

    (九)完成雷速体育:、市政府和自治区纪委、监察厅授权和交办的其他任务。

二、部门单位构成情况

(一)办公厅(市监察局办公室)

(二)组织部

(三)宣传部

(四)党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室)

(五)信访室

(六)案件监督管理室(雷速体育:反腐败协调小组办公室)

(七)第一纪检监察室

(八)第二纪检监察室

(九)第三纪检监察室

(十)第四纪检监察室

(十一)案件审理室

(十二)纪检监察干部监督室

另设机关党委

市纪委监察局下设两个正科级事业单位,分别是呼伦贝尔市行政效能投诉中心和市纪委信息中心。

人员编制

市纪律检查委员会机关、市监察局总编制数57个,其中:行政编制46个;事业编制(参照公务员管理)4个;机关工勤编7个。实有人数:行政39人、参照公务员管理:4人、工勤:6人。

三、2016年度预算收支情况说明

2016年呼伦贝尔市纪委监察局部门预算收入1060.89万元,其中财政拨款收入1031.12万元,上年结余、结存29.77万元。本年收入比2015年同比增加147.33万元,增长16.12%,原因为人员变动产生相关费用增加及暗访、办案增多。

2016年呼伦贝尔市纪委监察局部门预算支出1060.89万元,比2015年同比增加147.33万元,增长16.12%,原因为人员变动产生相关费用增加及暗访、办案增多。

一是基本支出926.12万元,比2015年同比增加14.54%,原因为人员变动产生相关费用增加及暗访、办案增多。其中:人员支出528.90万元,基本公用支出47.16万元,对个人和家庭补助支出350.06万元。

二是项目支出134.77万元,比2015年同比增加28.35%,原因为暗访及办案的增多,追加的专项经费。

支出按功能分类:一般公共服务支出678.86万元,比2015年同比增加15.85%,原因为人员变动产生相关费用增加及暗访、办案增多。

社会保障和就业支出281.38万元,比2015年同比增加16.19%,原因为人员变动产生相关费用。

医疗卫生和计划生育管理事务支出51.46万元,比2015年同比增加17.73%,原因为人员变动产生相关费用。

住房保障支出49.19万元,比2015年同比增加17.93%,原因为人员变动产生相关费用。

四、三公经费预算情况

2016年度“三公”经费预算支出47.80万元,较上年减少0.17万元,减少0.35%。其中:

1、公务用车运行费43.50万元,比2015年同比减少0.22%,原因为节省油料支出,严格控制车辆出行。

2、公务接待费4.30万元,比2015年同比减少1.83%,原因为根据三公经费要求,严格控制接待标准及次数。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(三)基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(四)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

 

 

附件1:2016年度部门收入支出预算总表

附件2:2016年度部门收入预算表

附件3:2016年度部门支出预算表(支出项目)

附件4:2016年度部门支出预算表(资金来源)

附件5:2016年度“三公经费”财政拨款预算表

 

      

 

                          呼伦贝尔市纪检委

                          2016年3月18日

 

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